一、交通基本情况和工作职能
旬阳县交通运输局是主管全县公路、水路交通运输行业的县政府组成部门。局机关内设行政股、法规股、规划股、建管股、财务股和交通战备办公室等六个股室,领导班子6人。下属有县农村公路管理局、县道路运输管理所、县航运管理局(地方海事处)、县交通工程质量监督工作站(设计室)、旬阳运输有限责任公司、县水陆运输公司、县顺达运输公司等7个事企业单位,系统共有职工300余人。局党委下设11个党支部,共有党员184人。主要职责是:⑴贯彻执行国家关于交通运输工作的方针、政策和法律、法规,并根据本县经济和社会发展需要,拟定全县交通运输发展规划、具体政策规定和实施办法,经批准后监督实施。⑵制定全县公路、水路交通运输行业发展规划和年度发展计划,并组织实施;引导交通运输行业优化结构,协调发展;负责交通运输行业统计和信息引导。⑶负责全县公路、水路交通运输行业管理、运输市场管理及汽车出入境运输管理;负责全县公路、水路及其设施建设、管理和养护;协助组织全县公路、水路交通规费稽征、建设资金筹措和监督使用;组织实施重点公路、水路建设项目,主管公路路政、运政、航政管理工作;指导交通运输系统企业改革;维护公路、水路交通运输行业的平等竞争秩序;对重点物资运输和紧急客货运输进行调控;负责城乡客货运输、汽车技术监测与维修、汽车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。⑷负责全县运输行业及水面交通运输安全管理工作;负责船舶及水上设施检验、通讯导航、救助打捞、防止船舶污染工作;实施船舶修理、航道疏浚、港口和港航设施建设使用岸线布局的行业管理。⑸承担全县交通战备管理任务。⑹实施交通运输行业技术政策、标准和规范,组织交通运输行业继续教育等相关培训工作。⑺负责交通运输涉外工作,管理利用外资工作和开展国际国内交通经济交流与合作。⑻承办县政府交办的其它工作。
截止2012年底,全县公路总里程为4864.36公里,其中高速公路78.66公里,二级公路20.66公里,国省干线三级公路147.6公里,县乡公路676.69公里,村级公路3941.1公里。公路密度达到每百平方公里72.2公里。全县22个镇已全部通油路或水泥路;基本实现100%行政村通公路的目标,水泥路通村率为80%。
二、2013年主要工作任务及进展情况
(一)全年完成固定资产投资1.4亿元,截至目前完成 11207万元。
(二)旬小二级路前期工作进展顺利,申请亚行贷款进入实质阶段;
(三)续建的江南路已通过验收,正在进行收尾工作;
(四)东吕路(吕河至神河段)正在加紧建设,神河至赤岩段正在进行前期工作;
(五)已全面完成35公里县乡公路示范路、335公里通村示范路、450公里通组连户路;
(六)县乡公路改建工程蜀小公路双河至上码段已开工建设;
(七)汉江航道整治工程旬阳境内项目进展顺利,旬阳港正在建设。
三、部门及所属单位预算编制基本情况
1、旬阳县交通运输局属行政单位,经费来源属全额预算财政拨款。编制18人,其中:行政编制12人,工勤岗位2人,事业编制 4 人。现实有在职人员26人,遗属11人,六十年代1人。内设行政股、规划股、法规股、财务股、建管股、交通战备办公室等6个股室。固定资产143.27万元。
2、下属事业单位4个。
旬阳县农村公路管理局属全额预算财政拨款事业单位,编制人员40人,实有在职人员59人,固定资产154万元。
旬阳县道路运输管理所属定补财政拨款事业单位,编制人员34人,实有在职人员33人,退休人员6人,遗属1人,固定资产187万元。
旬阳县交通工程质量监督工作站属全额预算财政拨款事业单位,编制人员21人,实有在职人员32人,固定资产39.21万元。
旬阳县航运管理局经费来源全额预算财政拨款事业单位,编制人员8人,实有在职人员17人,退休人员4人,遗属1人,固定资产35.65万元。
四、部门预算收支编制的依据及测算说明
(一)人员经费。核定的范围为单位实有正式职工,(含工勤人员),在册六十年代精减和遗属人员。人员经费按国家工资福利相关规定核定。
(二)日常公用经费。根据旬阳县部门预算编制办法,按照定员定额标准规定。
(三)项目支出。依据年度目标任务和事业发展需要,按项目必保支出安排。
五、2013年预算收支情况
旬阳县交通运输局机关2013年收入预算为 137.19万元。支出预算为137.19万元。其中:工资福利支出117.22万元,对个人和家庭补助支出 8.92万元,日常经费支出 11.05万元。
所属4个事业单位2013年收入预算为769.06 万元。支出预算为769.06 万元。其中:工资福利支出603.05万元,对个人和家庭补助支出15.7万元,日常经费支出120.31万元,行政事业类项目支出30万元。
附:1、旬阳县交通运输局2013年收支预算总表
2、旬阳县交通运输局2013年财政预算拨款支出明细表
㈠收支预算总表
旬阳县交通运输局2013年收支预算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
一、财政预算拨款收入 |
906.25 |
一、基本支出 |
876.25 |
三、事业收入 |
|
1、工资福利支出 |
720.27 |
四、经营收入 |
|
2、对个人和家庭的补助支出 |
24.62 |
五、其他收入 |
|
3、日常公用经费 |
131.36 |
六、附属单位缴款 |
|
二、项目支出 |
30.00 |
七、上年结余收入 |
|
三、结转下年 |
|
本年收入合计 |
906.25 |
本年支出合计 |
906.25 |
㈡财政预算拨款支出明细表
旬阳县交通运输局2013年财政预算拨款支出明细表
单位:万元
支出功能分类 |
预算数 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
总 计 |
906.25 |
876.25 |
30.00 |
|
214 |
交通运输 |
906.25 |
876.25 |
30.00 |
21401 |
公路水路运输 |
906.25 |
876.25 |
30.00 |
2140101 |
行政运行 |
137.19 |
137.19 |
|
2140106 |
公路养护 |
383.80 |
383.80 |
|
2140112 |
公路运输管理 |
150.00 |
125.00 |
25.00 |
2140114 |
公路和运输技术标准化建设 |
145.75 |
140.75 |
5.00 |
2140126 |
航务管理 |
89.51 |
89.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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